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传音控股2025上半年业绩下滑,供应链成本成主因,现金流却意外转正?

时间:2025-08-28 00:30:07来源:财联社编辑:快讯团队

近日,传音控股发布了其2025年上半年的财务报告,详细揭示了公司业绩的最新动态。数据显示,今年上半年,传音控股的营业收入为290.77亿元,与去年同期相比下滑了15.86%;归母净利润为12.13亿元,同比大幅下跌57.48%;扣非净利润则为8.97亿元,同比下降幅度更是高达63.04%。

针对业绩下滑的原因,传音控股在报告中指出,主要是由于产品上市节奏的调整、市场竞争的加剧以及供应链成本的上升等多方面因素共同作用,导致营业收入和毛利额均有所减少。公司还面临了一定的市场压力,影响了整体业绩表现。

从单季度来看,传音控股在2025年第二季度的营业收入为160.74亿元,同比下降6.09%;归母净利润为7.23亿元,同比下降41.03%;扣非净利润为5.54亿元,同比下降48.42%。这些数据进一步体现了公司面临的业绩挑战。

尽管面临业绩压力,传音控股的经营活动产生的现金流量净额却出现了显著改善。今年上半年,该净额达到1035.14万元,而去年同期则为-139187.14万元。公司解释称,这主要是由于采购付款账期的存在,以及上半年到期的采购款较同期减少,导致付款同比减少。

在业务构成方面,智能机业务依然是传音控股的支柱,上半年收入达到243.89亿元,占比高达85.99%。功能机业务收入为17.04亿元,占比6.00%。公司持续加大在中高端市场和研发资源上的投入,以期强化中高端产品的市场竞争力。

从地区收入来看,传音控股的境外销售占据了绝对主导地位,实现收入290.14亿元,占比99.83%。而境内销售金额仅为0.50亿元,占比0.17%。公司定位于科技品牌出海,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场国家。

在研发投入方面,传音控股表现出了一定的增长态势。报告期内,公司研发投入合计13.62亿元,较上年同期增加15.12%;研发投入总额占营业收入比例为4.69%,较上年同期增加1.27个百分点。研发人员数量也有所增加,达到4343人。然而,研发人员平均薪酬却较上年同期减少了1.76万元。

截至报告期末,传音控股累计获得授权专利2893件,其中发明专利1284件。公司在多肤色影像技术、硬件新材料应用创新等领域取得了显著的技术突破,这些发明专利助力公司在新兴市场保持领先地位。

传音控股还披露了其募投项目的进展情况。其中,传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目已累计投入17216.22万元,进度达到96.49%;手机生产基地(重庆)项目累计投入119520.01万元,进度为85.45%;移动互联网系统平台建设项目则已累计投入37146.28万元,进度达到100%。

在子公司方面,传音控股之子公司惠州埃富拓曾因深圳年富公司无力偿还货款而请求宣告破产。经过一系列法律程序,惠州埃富拓于2025年1月7日收到分配款71333.89元,债权清偿率为3.5470%,案件尚未结案。

另外,为满足钛氪能源的经营发展需要,传音控股之全资子公司深圳市展想信息技术有限公司拟以现金7000万元向其控股子公司深圳市钛氪能源科技有限公司进行增资。此次增资完成后,公司对钛氪能源的持股比例保持不变,仍为70%。

截至最近交易日收盘,传音控股的股价报85.33元/股,总市值为973.06亿元。尽管面临一定的业绩挑战,但公司仍在积极寻求转型和发展机遇,以期在未来实现更好的业绩表现。

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